CONTABILIZACION IVA
Publicado: Mar, 12 Feb 2013, 22:08
Hola!
Mi duda es la siguiente. Tengo una liquidación de IVA con cuota a ingresar, pero voy a compensar cuotas del trimestre anterior.
Digamos que el resultado de la liquidación sería éste:
73.000 (477) DEBE
HABER (472) 53.500
HABER (475)19.500
Y en la cuenta (470) tengo un saldo de 850.
¿Cómo sería el asiento?
Gracias, un saludo!
Mi duda es la siguiente. Tengo una liquidación de IVA con cuota a ingresar, pero voy a compensar cuotas del trimestre anterior.
Digamos que el resultado de la liquidación sería éste:
73.000 (477) DEBE
HABER (472) 53.500
HABER (475)19.500
Y en la cuenta (470) tengo un saldo de 850.
¿Cómo sería el asiento?
Gracias, un saludo!